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2018年度剑斗中心学校部门预算说明

时间:2018-03-15 17:52来源:网络整理 作者:www.170.com
2018 年度 剑斗中心学校 部门预算说明 2018 年部门预算经省县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位 2018 年 部门预算说明如下: 一、 部门主要职责 安溪县剑斗中心学校 部门的主要职责是: 开展小学教育教学工作。 二、部门预算单位构成 安溪县剑斗中心

2018年度剑斗中心学校部门预算说明

 

2018年部门预算经省县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

安溪县剑斗中心学校部门的主要职责是:开展小学教育教学工作。

二、部门预算单位构成

安溪县剑斗中心学校总编**数265人,其中****编**3人,事业编**262人;实**谥叭耸190人,离退休人数63人。其中:列入2018年部门预算编**范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费**质

人员编**数

在职人数

剑斗中心学校

财政拔款

265

190

三、部门主要工作任务

2018年,剑斗中心学校部门主要任务是:开展小学教育教学工作;小学学历教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持全面贯彻党的十九大精神,统筹管理学校全方位工作,合理**定学校发展规划,促进学校间均衡发展

(二)继续完善和执行好各项**度,建立并完善教师年度工作考核**度,把过程管理和结果管理结合起来,以利于操作和推动日常工作

(三)以人为本,德育为先,加强教师队伍和****队伍建设,合理调配中层****,保持学校工作的延续**。

(四)建立健全支教交流工作**度,合理安排支教交流工作,并探索对支教教师的考评方**,构建具有活力的时代教师团队。

(五)抓好学生德育常规工作,强化少先队和班主任工作,使德育形成系列化主题,树立班务工作和德育工作的先进典型。

(六)以学校少年宫工作为抓手,积极开展健康有益的活动,使学生在活动中充分展现自己的个**与兴趣。筹划各类文体活动,如:大课间活动、开展无障碍阅读等,丰富学生学习生活,强健学生体魄。

(七)突出教学中心地位,强化课程开设与管理,注重加强对综合科,特别是科学和品社课程的监督和评价,努力在各学科教学均衡发展。落实集体备课流程,提高课堂教学效率,提高教育教学质量。

(八)牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想,强化自觉服务意识,变后勤为先行,降本增效,开源节流。

(九)加强综合治理和安全工作。坚持安全第一、预防为主的方针,定期做好安全检查

(十)加强对寄宿(午)**学校的管理,有机整合整合资源,给学生提供良好的学习、生活、食宿环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,剑斗中心学校部门收入预算为2240.08万元,比上年减少20.7万元,主要原因是退休教师的文明县城奖金没有参加预算其中:一般公共预算拨款2240.08万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2240.08万元,比上年减少20.7万元,其中:人员支出1575.08万元,对个人和家庭补助支出362.57万元,商品和服务302.43万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2240.08万元,比上年减少20.7万元,主要原因是退休教师的文明县城奖金由经费追加,主要支出项目包括:

  2050202(小学教育)2240.08万元。主要用于:

(一)[301]工资福利支出1575.08万元。主要用于在职人员工资**支出等。

(二)[302]商品服务支出(日常公用支出)302.43万元。主要办公费等商品服务支出。

(三)[303]对个人和家庭的补助362.57万元。主要用于离退休人员退休费的发放等方面的支出。

六、政府**基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府**基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2240.08万元,其中:

(一)人员经费1937.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他****保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住**稹⑻嶙獠固⒐悍坎固⒉膳固⑽镆捣癫固⑵渌愿鋈撕图彝サ牟怪С觥

(二)公用经费302.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公****购置、专用****购置、信息网络及软件购置更新、其他资本**支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费
  2018年预算安排1.8万元。主要用于外单位来访、上级检查、座谈会、洽谈业务等方面的接待活动。与上年**

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